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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 21:06

你好,
收到支票
借,銀行存款
貸,應(yīng)收賬款
又背書(shū)給其他司
借,管理費(fèi)用
貸,銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書(shū)給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用而沒(méi)有計(jì)入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個(gè)要看是否收到發(fā)票了,如果原來(lái)收到發(fā)票沒(méi)有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學(xué)員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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