
有一筆屬于管理費(fèi)用的,在之前期間做錯(cuò)了,做成減少應(yīng)付賬款了,本期怎么去糾正這筆呢?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
收到歸還欠款的支票2000元,又背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司銷(xiāo)售市部租金。請(qǐng)問(wèn)是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款
答: 你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書(shū)給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司帳上有錢(qián)出去時(shí)我分不清是做應(yīng)付賬款還是做管理費(fèi)用呢,
答: 您好,這個(gè)要看是否收到發(fā)票了,如果原來(lái)收到發(fā)票沒(méi)有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

