請問老師,對于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進(jìn) 問
你好,這個不可以約莫,需要根據(jù)實際發(fā)生的工資 答
老師,請問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時申報個稅,預(yù)交的時候,工資很高的員工和工 問
要看累計的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

有一筆屬于管理費用的,在之前期間做錯了,做成減少應(yīng)付賬款了,本期怎么去糾正這筆呢?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
收到歸還欠款的支票2000元,又背書轉(zhuǎn)讓給其他公司銷售市部租金。請問是借管理費用還是應(yīng)付賬款
答: 你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費用 貸,銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司帳上有錢出去時我分不清是做應(yīng)付賬款還是做管理費用呢,
答: 您好,這個要看是否收到發(fā)票了,如果原來收到發(fā)票沒有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時收到發(fā)票,當(dāng)時付款的,有可能記入管理費用,庫存商品等科目,或者先借:管理費用,庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

