
資產(chǎn)已使用,沒(méi)有付款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,如果跨年沒(méi)有付款,年底應(yīng)該怎么盤點(diǎn),如何賬務(wù)處理,收到票和沒(méi)有收到票期間的折舊怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除的
老師,我想問(wèn)一下,盤點(diǎn)單的賬務(wù)處理
答: 一般是看盤虧盤盈 借:庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的算盤賬務(wù)處理?
答: 你好,給固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?

