
物流運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)4工作服為何借記周轉(zhuǎn)材料而不是管理費用-勞保費,業(yè)務(wù)9扣繳保險費為何借記管理費用-社保費及主營業(yè)務(wù)成本-社保費而不是應(yīng)付職工薪酬-社保費及其他應(yīng)付款-代扣個人社保費
答: 工作服先記入周轉(zhuǎn)材料 在攤銷至管理費也是可以的 扣保險可以通過應(yīng)付職工薪酬過渡下
開發(fā)商前期給物業(yè)代發(fā)工資,應(yīng)付工資10858.04,扣物業(yè)職工餐費215.60,實發(fā)工資10642.44.現(xiàn)在把賬給我們物業(yè)自己做,這筆工資做成我們物業(yè)收款,我們給開發(fā)商開的收據(jù)。我做工資時職工餐費扣款怎么做賬?計提:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本10858.04,貸:應(yīng)付職工薪酬10858.04 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他應(yīng)付款215.60 現(xiàn)金10642.44,但是我們實際餐費已經(jīng)被開發(fā)商扣除了,我怎么做賬?或者是不是開發(fā)商那邊少給我開了什么?
答: 您好,發(fā)放時,應(yīng)該是,借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他業(yè)務(wù)收入,215.60 ,現(xiàn)金10642.44,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我不用計提社保,我是直接銀行扣除社保,我怎么做分錄,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 還是管理費用 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
答: 你好,什么原因你們不用計提啊?
張偉老師 解答
2015-12-09 09:48