老師,現(xiàn)在所有的小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶都可以開(kāi)專 問(wèn)
您好,是的,都可以開(kāi)專票的 答
您好,產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債借方什么時(shí)候用主 問(wèn)
銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)保,都計(jì)入銷售費(fèi)用 答
公司沒(méi)有車,開(kāi)具了柴油和運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用 問(wèn)
您好,這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎? 答
老師,公司為技術(shù)服務(wù)公司,技術(shù)項(xiàng)目A需請(qǐng)李某做中期 問(wèn)
公司計(jì)入主業(yè)務(wù)成本就行 答
6月末的科目余額表的期末余額一定是等于6月資產(chǎn) 問(wèn)
不會(huì),這二者沒(méi)有必然的等式 答

物流運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)4工作服為何借記周轉(zhuǎn)材料而不是管理費(fèi)用-勞保費(fèi),業(yè)務(wù)9扣繳保險(xiǎn)費(fèi)為何借記管理費(fèi)用-社保費(fèi)及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保費(fèi)而不是應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)及其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保費(fèi)
答: 工作服先記入周轉(zhuǎn)材料 在攤銷至管理費(fèi)也是可以的 扣保險(xiǎn)可以通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡下
開(kāi)發(fā)商前期給物業(yè)代發(fā)工資,應(yīng)付工資10858.04,扣物業(yè)職工餐費(fèi)215.60,實(shí)發(fā)工資10642.44.現(xiàn)在把賬給我們物業(yè)自己做,這筆工資做成我們物業(yè)收款,我們給開(kāi)發(fā)商開(kāi)的收據(jù)。我做工資時(shí)職工餐費(fèi)扣款怎么做賬?計(jì)提:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10858.04,貸:應(yīng)付職工薪酬10858.04 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他應(yīng)付款215.60 現(xiàn)金10642.44,但是我們實(shí)際餐費(fèi)已經(jīng)被開(kāi)發(fā)商扣除了,我怎么做賬?或者是不是開(kāi)發(fā)商那邊少給我開(kāi)了什么?
答: 您好,發(fā)放時(shí),應(yīng)該是,借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他業(yè)務(wù)收入,215.60 ,現(xiàn)金10642.44,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我問(wèn)題沒(méi)問(wèn)完就問(wèn)不了了,之前代賬公司是這樣做賬的, 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貨 其他應(yīng)付款 月底都是這樣做的分錄呢 反正也沒(méi)有別的!每年利潤(rùn)都是負(fù)的 等于公司還欠法人的錢 ,工資也是發(fā)給法人的 等于借法人的錢 發(fā)工資給法人 我想我是想把這些其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入投資款可以嗎? 投資了要交些印花稅 ,印花稅一般什么時(shí)候交 ?
答: 你好,你想轉(zhuǎn)到投資款的話,您得去工商備案,還得交印花稅,你可以跟代帳公司說(shuō)一下,別這樣做了。


張偉老師 解答
2015-12-09 09:48