
老師,幫我看看三個科目,應收賬款、預收賬款和其他應付款,我該如何做才是正確的,把應收賬款負數(shù)轉(zhuǎn)到預收去嗎,但是預收也太大了,其他應付款負的重分類到其他應收款去嗎
答: 同學,你好 應收賬款是負數(shù)時:應將其中的預收部分調(diào)整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應收款為負數(shù),調(diào)到其他應付款中.
老師您好,請教一個問題:兩家公司甲和乙,(1)甲公司賬上有這樣一個分錄:借:現(xiàn)金 貸:其他應收款--乙;乙公司賬上應該怎么反應這個業(yè)務?(2)先需要調(diào)賬,把業(yè)務一中甲收到的錢要掛到乙公司賬上,需要做預收賬款,請問怎么處理、 謝謝
答: 1.借 其他應付款-甲 貸 庫存現(xiàn)金 2.借 其他應收款-已 貸 預收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:預收賬款-前臺押金 貸:其他應收款-前臺客賬是什么意思?描述的是哪類經(jīng)濟業(yè)務呀?
答: 您好,能發(fā)原始單據(jù)上來看下嗎??


2333333 追問
2018-12-14 15:42
佟老師 解答
2018-12-14 15:48