接店時,前期辦的會員卡上有余額,這個會員卡余額應(yīng)該怎么做賬?我看原來會計做的借:其他應(yīng)收款,貸預(yù)收賬款,然后這個其他應(yīng)收款余額,一直掛著,我也不知道怎樣處理了?這個正確嗎?
yi平
于2019-10-24 08:33 發(fā)布 ??1694次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-24 09:17
你們現(xiàn)在會員卡還是可以繼續(xù)繳費是吧
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同學(xué),你好
應(yīng)收賬款是負數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方;
資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款為負數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09

你好,如果你現(xiàn)在要處理的話,需要詳細說明當(dāng)時情況,并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字,調(diào)賬。
2019-12-06 19:38:45

你好!
記入預(yù)收賬款
2019-07-11 11:16:15

同學(xué)您好。
具體問題具體分析。
預(yù)收款大,主要組成部分是什么,是預(yù)收嗎?還是未確認收入?
其他應(yīng)收款過大,是支付給誰了,需要收回嗎?
2022-01-08 21:23:49

你好;? 其他應(yīng)收款是負數(shù)。 那么 就是其他應(yīng)付款? ? ; 你寫負債表計入 其他應(yīng)付款里面去寫? ??
2022-01-08 09:31:59
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