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送心意

種老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師

2019-12-06 19:25

你這個錢就需要再備查帳上說明情況

常拾 追問

2019-12-06 19:27

老師,那就讓他一直掛著嗎

種老師 解答

2019-12-06 19:40

你可以再年末做個處理,就是賬上去掉,說明原因

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同學,你好 應收賬款是負數(shù)時:應將其中的預收部分調(diào)整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應收款為負數(shù),調(diào)到其他應付款中.
2024-02-20 15:33:09
你好,如果你現(xiàn)在要處理的話,需要詳細說明當時情況,并經(jīng)過領導簽字,調(diào)賬。
2019-12-06 19:38:45
你好! 記入預收賬款
2019-07-11 11:16:15
同學您好。 具體問題具體分析。 預收款大,主要組成部分是什么,是預收嗎?還是未確認收入? 其他應收款過大,是支付給誰了,需要收回嗎?
2022-01-08 21:23:49
你好;? 其他應收款是負數(shù)。 那么 就是其他應付款? ? ; 你寫負債表計入 其他應付款里面去寫? ??
2022-01-08 09:31:59
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