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送心意

種老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師

2019-12-06 19:25

你這個錢就需要再備查帳上說明情況

常拾 追問

2019-12-06 19:27

老師,那就讓他一直掛著嗎

種老師 解答

2019-12-06 19:40

你可以再年末做個處理,就是賬上去掉,說明原因

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同學,你好 應收賬款是負數(shù)時:應將其中的預收部分調(diào)整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應收款為負數(shù),調(diào)到其他應付款中.
2024-02-20 15:33:09
1.借 其他應付款-甲 貸 庫存現(xiàn)金 2.借 其他應收款-已 貸 預收賬款
2020-03-10 20:32:07
你好,沒太明白,是客戶再打4萬,這之前的五萬怎么處理
2019-08-16 07:26:24
您好,能發(fā)原始單據(jù)上來看下嗎??
2016-06-13 21:55:49
同學您好,建議計入預收賬款
2024-01-23 17:47:41
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