
老師,我想問一下,就是我們開票的部分往來還剩多少余額月末的時候該跟誰核對
答: 同學(xué)你好, 開票后是需要做賬的,做到往來里邊,往來會核算到具體哪個公司,如果你們公司財務(wù)只對內(nèi)的話,那就是和業(yè)務(wù)對,再讓他們和客戶對賬, 如果你們自己直接對外對賬的話,你就需要和客戶直接對賬
年底了往來余額一定要全平賬嗎
答: 不一定 比如應(yīng)收財款收不回來的就要掛賬 應(yīng)付沒有支付的也是可以 掛賬的, 但是股東向企業(yè)借款年底不還的要視同 分紅處理交個稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想問下 之前的往來賬不準(zhǔn)確余額為0, 其實客戶賬上還有48 今天打給客戶了 我這個帳該怎么做啊?
答: 您好!你應(yīng)該找出錯誤的憑證,是哪個憑證錯誤導(dǎo)致的,然后再做一筆更改的分錄,然后再做支付的分錄。

