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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-05-27 16:16

同學(xué)你好,
開票后是需要做賬的,做到往來里邊,往來會核算到具體哪個公司,如果你們公司財務(wù)只對內(nèi)的話,那就是和業(yè)務(wù)對,再讓他們和客戶對賬,
如果你們自己直接對外對賬的話,你就需要和客戶直接對賬

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同學(xué)你好, 開票后是需要做賬的,做到往來里邊,往來會核算到具體哪個公司,如果你們公司財務(wù)只對內(nèi)的話,那就是和業(yè)務(wù)對,再讓他們和客戶對賬, 如果你們自己直接對外對賬的話,你就需要和客戶直接對賬
2020-05-27 16:16:50
你好,差額放到營業(yè)外收支就可以當(dāng)。
2022-03-22 15:41:55
不一定 比如應(yīng)收財款收不回來的就要掛賬 應(yīng)付沒有支付的也是可以 掛賬的, 但是股東向企業(yè)借款年底不還的要視同 分紅處理交個稅。
2018-12-22 09:52:34
你好,比如應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)付款
2018-12-14 16:00:40
您好!你應(yīng)該找出錯誤的憑證,是哪個憑證錯誤導(dǎo)致的,然后再做一筆更改的分錄,然后再做支付的分錄。
2016-08-09 18:06:14
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