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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-15 09:30

你好!如果你想簡單處理,就紅字沖減之前錯誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。
如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報及所得稅補稅了。

Monica 追問

2018-12-15 09:33

好的 謝謝老師

宋生老師 解答

2018-12-15 09:47

您好!不用客氣的了。

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你好!如果你想簡單處理,就紅字沖減之前錯誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報及所得稅補稅了。
2018-12-15 09:30:17
你好 你們會計做賬 做的不對 先付50%預(yù)付款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 付尾款 借 管理費用 應(yīng)交稅費 貸 預(yù)付賬款 銀行存款
2019-09-20 15:17:28
同學,你好 借:管理費用-暫估,貸:銀行存款 這個是暫估費用,就是費用發(fā)生了,票沒有來
2024-04-16 10:23:12
你好,這個實際上你在20年做匯算清繳的時候就應(yīng)該調(diào)整。 你現(xiàn)在做也可以,但是你之前如果沒有調(diào)的話,說明你的會算傾角做錯了。
2023-04-12 14:36:40
你好,直接借管理費用,貸銀行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
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