
老師,我公司辦公室定制窗簾,先付50%預付款,會計做賬,借:管理費用,貸:銀行存款;現(xiàn)在付尾款,供應商一次性提供全額專票發(fā)票,進項稅已抵扣,現(xiàn)在如何賬務處理?
答: 你好 你們會計做賬 做的不對 先付50%預付款借 預付賬款 貸 銀行存款 付尾款 借 管理費用 應交稅費 貸 預付賬款 銀行存款
老師 我想問下 我去年有一筆付款,應該是付給供應商的錢,然后我入錯了,入在了管理費用里了 ;而且應該是銀行存款,我入成了現(xiàn)金了,要怎么調(diào)整?也就是 應該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我入成了 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 要怎么調(diào)整
答: 你好!如果你想簡單處理,就紅字沖減之前錯誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報及所得稅補稅了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我有一個問題想咨詢新公司7月建賬,6月的工資未計提在7月發(fā)放的,7月如何做賬務處理呢?直接借管理費用貸銀行存款可以嗎?
答: 你好! 可以的。


魚魚 追問
2019-09-20 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-09-20 15:25
魚魚 追問
2019-09-20 15:29
答疑蘇老師 解答
2019-09-20 15:31
魚魚 追問
2019-09-20 15:34
答疑蘇老師 解答
2019-09-20 15:34