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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-20 15:17

你好 你們會計做賬 做的不對 先付50%預付款借 預付賬款 貸 銀行存款 付尾款 借 管理費用 應交稅費  貸 預付賬款 銀行存款

魚魚 追問

2019-09-20 15:19

那現(xiàn)在如何處理?

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:25

你好 你把之前會計做的分錄沖掉 重新來做就可以了

魚魚 追問

2019-09-20 15:29

我能不能沖掉之前錯誤的,然后直接做一筆,借:管理費用,應交稅費(進項)貸:銀行存款(兩次付款的總金額)

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:31

你好  那樣也是可以的

魚魚 追問

2019-09-20 15:34

謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 15:34

不客氣 祝工作順利哦

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你好 你們會計做賬 做的不對 先付50%預付款借 預付賬款 貸 銀行存款 付尾款 借 管理費用 應交稅費 貸 預付賬款 銀行存款
2019-09-20 15:17:28
你好!如果你想簡單處理,就紅字沖減之前錯誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報及所得稅補稅了。
2018-12-15 09:30:17
你好,計入管理費用保險費處理
2019-08-07 15:31:49
你好! 可以的。
2019-08-03 09:39:11
您好,是的這樣是對的
2020-06-09 15:38:05
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