
老師,我公司辦公室定制窗簾,先付50%預(yù)付款,會(huì)計(jì)做賬,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款;現(xiàn)在付尾款,供應(yīng)商一次性提供全額專票發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
答: 你好 你們會(huì)計(jì)做賬 做的不對(duì) 先付50%預(yù)付款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 付尾款 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款 銀行存款
老師 我想問(wèn)下 我去年有一筆付款,應(yīng)該是付給供應(yīng)商的錢,然后我入錯(cuò)了,入在了管理費(fèi)用里了 ;而且應(yīng)該是銀行存款,我入成了現(xiàn)金了,要怎么調(diào)整?也就是 應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我入成了 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 要怎么調(diào)整
答: 你好!如果你想簡(jiǎn)單處理,就紅字沖減之前錯(cuò)誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報(bào)及所得稅補(bǔ)稅了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工資表里對(duì)醫(yī)療金的社保調(diào)差怎么做賬務(wù)處理,我們平時(shí)是借管理費(fèi)用勞動(dòng)保險(xiǎn)紅字,貸銀行存款
答: 你好,計(jì)入管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)處理


魚魚 追問(wèn)
2019-09-20 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-09-20 15:25
魚魚 追問(wèn)
2019-09-20 15:29
答疑蘇老師 解答
2019-09-20 15:31
魚魚 追問(wèn)
2019-09-20 15:34
答疑蘇老師 解答
2019-09-20 15:34