
我們公司做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收其他企業(yè)款。是何意思,我搞不明白
答: 這個(gè)是應(yīng)付其他公司的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)票了
游樂(lè)設(shè)備出租,沒(méi)有發(fā)票回來(lái),取得收入,8萬(wàn),分錄, 借:其他應(yīng)收款80000 ,貸:其他業(yè)收入77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 2330.1 發(fā)票是稅局代開(kāi)的,需計(jì)提附加稅嗎成本,怎么做呢
答: 如果是一般納稅人。看你當(dāng)月是否有進(jìn)項(xiàng)稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,抵扣后還要繳納增值稅的話,要計(jì)提附加稅 成本,可以是設(shè)備的折舊成本計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅業(yè)務(wù):外貿(mào)型出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,這筆分錄怎么做?(帶末級(jí)科目)只是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)、開(kāi)了出口發(fā)票但是還沒(méi)申請(qǐng)出口退稅,需要做一筆:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-出口退稅 這樣的分錄嗎?
答: 你好,不用的,你申請(qǐng)了退稅之后再做這個(gè)就行。


2463024587 追問(wèn)
2018-12-17 10:18
辜老師 解答
2018-12-17 10:28
2463024587 追問(wèn)
2018-12-17 10:56
辜老師 解答
2018-12-17 11:17