
我們公司做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收其他企業(yè)款。是何意思,我搞不明白
答: 這個(gè)是應(yīng)付其他公司的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是購買進(jìn)項(xiàng)票了
游樂設(shè)備出租,沒有發(fā)票回來,取得收入,8萬,分錄, 借:其他應(yīng)收款80000 ,貸:其他業(yè)收入77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 2330.1 發(fā)票是稅局代開的,需計(jì)提附加稅嗎成本,怎么做呢
答: 如果是一般納稅人。看你當(dāng)月是否有進(jìn)項(xiàng)稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,抵扣后還要繳納增值稅的話,要計(jì)提附加稅 成本,可以是設(shè)備的折舊成本計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅業(yè)務(wù):外貿(mào)型出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,這筆分錄怎么做?(帶末級(jí)科目)只是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)、開了出口發(fā)票但是還沒申請(qǐng)出口退稅,需要做一筆:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-出口退稅 這樣的分錄嗎?
答: 你好,不用的,你申請(qǐng)了退稅之后再做這個(gè)就行。


Belinda 追問
2017-02-17 10:11
Belinda 追問
2017-02-17 10:12
袁老師 解答
2017-02-17 10:03
袁老師 解答
2017-02-17 10:06
袁老師 解答
2017-02-17 10:12
袁老師 解答
2017-02-17 10:15