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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-19 16:57

月末結(jié)轉(zhuǎn)  借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 銷項稅    貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
                借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅       貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅    
轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額  結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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稅金時,通過“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到成本或是費(fèi)用里的吧 你進(jìn)來的時候 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項 現(xiàn)在這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出來 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-11-02 16:02:19
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