
我公司在11月的電費都提前做了費用進項稅,但事實抵扣是10月份的發(fā)票。但我沒有留抵稅額的,這種情況怎么調(diào)平這個賬???
答: 你是拿11月份進項抵扣了10月份的發(fā)票銷項了嗎?
老師,我們公司是服務業(yè),適用10%加計抵減政策,但是我們進項發(fā)票比較多,可能每個月都有100多的留抵稅額。請問這個加計扣除還要在賬上體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn)分錄應該如何做
答: 借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一直沒有銷項,收到的進項發(fā)票可以提前認證嗎?自動成為上期留抵稅額嗎?有沒有時間限制?進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?
答: 同學你好 一直沒有銷項,收到的進項發(fā)票可以提前認證嗎?——可以 自動成為上期留抵稅額嗎?——是的; 有沒有時間限制?——沒有 進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?——沒有的,按認證的金額 填列就可以;


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2018-12-20 10:40
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