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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-06 18:24

借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的,
需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除

微信用戶 追問

2022-07-06 18:47

那就是每個月都要做進賬上?

郭老師 解答

2022-07-06 18:52

對的是的,需要計提一下的。

微信用戶 追問

2022-07-06 19:38

老師,如果我們當期的進項稅是48萬,銷項是49萬,加計10%。像這種情況怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

郭老師 解答

2022-07-06 19:41

借應交稅費增值稅加計扣除4.8
貸營業(yè)外收入4.8
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸應交稅費未交增值稅
次月,申報抵扣借應交稅費、未交增值稅1
貸應交稅費增值稅加計扣除1

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借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-07-06 18:24:06
可以的,可以這么做的。
2022-01-07 10:22:32
同學你好 一直沒有銷項,收到的進項發(fā)票可以提前認證嗎?——可以 自動成為上期留抵稅額嗎?——是的; 有沒有時間限制?——沒有 進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?——沒有的,按認證的金額 填列就可以;
2021-04-07 17:07:06
你好是的,沒有影響。
2020-04-16 12:08:13
你好,以前沒有抵扣完的可以繼續(xù)抵扣的呢
2019-06-01 15:37:45
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