
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),適用10%加計(jì)抵減政策,但是我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,可能每個(gè)月都有100多的留抵稅額。請(qǐng)問這個(gè)加計(jì)扣除還要在賬上體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn)分錄應(yīng)該如何做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個(gè)就可以的, 需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
上個(gè)月開了一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,留抵稅額多了1萬6,可以報(bào)未開票收入,然后再以后月份開了發(fā)票后把這個(gè)未開票收入沖掉嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,并且大于銷項(xiàng),上個(gè)月又有很多留抵稅額,所以呢,我可以把這個(gè)月的發(fā)票全部認(rèn)證了,也可以只選一部分認(rèn)證,這個(gè)是沒有影響的對(duì)吧?
答: 你好是的,沒有影響。

