老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計下了600 問
老師 我的答案呢? 答
請問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率,將魚苗送到 問
學(xué)員您好,需要的,會產(chǎn)生費用 答
老師,請教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會影響到資產(chǎn)負債表及利潤表的數(shù)不一致? 答

18年供應(yīng)商開了2018.11月-2018.1月3個月的費用發(fā)票,款已全部支付6750,11月賬務(wù)做的是:借管理費用2250,貸預(yù)付賬款4500,到19年1月才會做借管理費用,貸預(yù)付賬款,發(fā)票跨年應(yīng)該沒有什么問題吧
答: 預(yù)付的時候賬務(wù)處理錯誤。借預(yù)付 貸銀行存款
跨年發(fā)票,我之前做的錯誤的是:借管理費用10萬元,貸銀行存款10萬元。其實應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬元?,F(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸預(yù)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年有一筆費用,借:管理費用貸:預(yù)付賬款,但是無法收回發(fā)票,請問2023年還怎么把這筆做掉
答: 學(xué)員朋友您好,不要單獨的賬務(wù)處理,沒有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整


簡言 追問
2018-12-24 09:48
彭老師 解答
2018-12-24 09:53