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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-12-24 11:24

收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: 
1、借;銀行存款  1000 
貸;庫存商品  1000 
2、借;庫存商品  1000 
貸; 銀行存款  1000

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相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
借庫存商品 應交稅費_應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費_應交增值稅(銷項稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應收賬款 資金流出 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
您好,這個是沒錯的哈,沒錯
2023-04-01 10:44:46
同學你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的話? 這個附出庫單的哦
2021-02-25 19:01:03
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