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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-24 16:59

付款 
借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款,含稅 
取得發(fā)票 
借;原材料    應(yīng)交稅費(進項稅額)貸;預(yù)付賬款 (含稅) 
領(lǐng)用 借;工程施工  貸;原材料

00Kly 追問

2018-12-24 17:06

材料入庫做暫估么(是否含稅)

鄒老師 解答

2018-12-24 17:08

你好,如果是貨物到了,發(fā)票沒有到,需要暫估,暫估是不含增值稅的

00Kly 追問

2018-12-24 17:14

剔稅后暫估做賬,領(lǐng)用,后面發(fā)票到金額有差距,相差幾分錢,也需要調(diào)整領(lǐng)用時的分錄是么?還有有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本,那平時領(lǐng)用材料放在工程施工,可資產(chǎn)負債表應(yīng)填在哪個科目下?

鄒老師 解答

2018-12-24 17:21

你好,發(fā)票到了有差距,就需要沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 
是有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的  
工程施工在存貨欄次體現(xiàn)的

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付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款,含稅 取得發(fā)票 借;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額)貸;預(yù)付賬款 (含稅) 領(lǐng)用 借;工程施工 貸;原材料
2018-12-24 16:59:17
你好,收到發(fā)票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負數(shù)貸:預(yù)付賬款 負數(shù) 再按發(fā)票金額做 借工程物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸預(yù)付賬款 工程用的一般入工程物資
2024-08-12 20:02:35
同學(xué) 您好 賬務(wù)處理正確
2019-01-04 11:06:53
你好,次月取得發(fā)票沖銷暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做購進材料分錄 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-06-15 15:05:40
先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18
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