
收入-成本-費(fèi)用-稅=利潤 利潤*25%=企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅費(fèi)用不是損益類科目嗎?哪么收入-成本-費(fèi)用-稅 =利潤 這稅可包括企業(yè)所得稅費(fèi)用呢?
答: 這個是不包含企業(yè)所得稅的。
老師,我想問下今年的成本票和費(fèi)用票可以放進(jìn)明年抵企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,這個一般是不可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得申報表的營業(yè)成本包括所得稅費(fèi)用嗎?
答: 你好! 不包括的,包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,也不包括期間費(fèi)用(管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用)
老師,企業(yè)所得稅成本費(fèi)用有幾項(xiàng)要調(diào)增,寫在扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他嗎
老師,比如本期的成本高,不用交企業(yè)所得稅,可以把余下的成本費(fèi)用 在轉(zhuǎn)到下季度嗎?這樣留抵可以留多長時間?
清繳匯算了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有未開票的成本費(fèi)用票,已經(jīng)記入成本了,企業(yè)所得稅時未扣除怎么辦呀
老師,我有一個公司先預(yù)收了2019年1-12月租金,但是成本費(fèi)用實(shí)際只有1-3月的,造成一季度利潤額過大,需交企業(yè)所得稅,我收到租金應(yīng)怎樣做帳才合理呢?


會丫頭 追問
2018-12-25 15:14
佟老師 解答
2018-12-25 15:19