
老師你好,我們企業(yè)2020年暫估了成本,但是今天發(fā)票都沒到,如何調(diào)整這筆賬呢
答: 你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎? 實(shí)際有業(yè)務(wù),你只需要調(diào)增,不需要做賬務(wù)處理了。
老師,暫估的發(fā)票沒到,這個成本也是在其它里調(diào)整嗎
答: 1、上月暫估成本: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,暫估的成本是不是只能當(dāng)年調(diào)整當(dāng)年的,比如2019年的成本發(fā)票沒有回來,現(xiàn)在回來了能調(diào)嗎?跨年了
答: 不是,你可以差額部分做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019年5月暫估成本18萬,12月份暫估6萬,現(xiàn)在跨年了,需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,用2020的發(fā)票可以貼在12月和5月后面嗎
比如17年暫估成本沒發(fā)票,18年4月收到開票時(shí)間為18年3月的發(fā)票可以紅沖暫估成本么,還需要納稅調(diào)整么


smile 追問
2018-12-26 10:00
bamboo老師 解答
2018-12-26 10:05
smile 追問
2018-12-26 10:09
bamboo老師 解答
2018-12-26 10:11
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2018-12-26 10:15
bamboo老師 解答
2018-12-26 10:18