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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 15:14

把原憑證沖紅就好,

張福華 追問

2018-12-26 15:19

借 管理費(fèi)用 141.75 
     應(yīng)交稅金 增值稅待認(rèn)證4.25 
貸 銀行存款  146.00 
這是做賬是的憑證,紅字怎么沖,

徐阿富老師 解答

2018-12-26 15:25

你好,首先,你這個(gè)憑證的作法欠妥當(dāng),不應(yīng)該直接做銀行存款的,以后要改變。不過我現(xiàn)在也可以改:1   借 管理費(fèi)用 141.75(紅字) 
應(yīng)交稅金 增值稅待認(rèn)證4.25(紅字) 
貸 應(yīng)付賬款 146.00(紅字)        2 借  預(yù)付賬款146         貸  應(yīng)付賬款 146.00

張福華 追問

2018-12-26 15:30

發(fā)票是住宿費(fèi),員工出差回來報(bào)銷,直接通過銀行打款,票已經(jīng)報(bào)銷,費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,就是發(fā)票認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方作廢了。紅字沖后費(fèi)用變成壞賬了嗎?

徐阿富老師 解答

2018-12-26 15:31

你好,那就不能稅前扣除,報(bào)銷還是一樣操作??梢园堰@個(gè)調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出科目

張福華 追問

2018-12-26 15:36

所得稅會(huì)算清繳時(shí)調(diào)整就行了吧?那就不用紅字沖賬了吧?

徐阿富老師 解答

2018-12-26 15:38

你好,要沖紅的,不然你這個(gè)應(yīng)交稅金 增值稅待認(rèn)證4.25掛著呢

張福華 追問

2018-12-26 16:24

原來科目全部沖紅?還是只沖紅待認(rèn)證的4.25?

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:28

你好,可以是這樣:借 管理費(fèi)用 141.75紅字 
應(yīng)交稅金 增值稅待認(rèn)證4.25紅字 
借 營(yíng)業(yè)外支出 146.00藍(lán)字

張福華 追問

2018-12-26 16:30

好的,謝謝老師!

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:31

不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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相關(guān)問題討論
把原憑證沖紅就好,
2018-12-26 15:14:36
你好!你如果不打算入賬,直接申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表填寫轉(zhuǎn)出金額就好了。
2019-04-24 16:01:02
你好!這個(gè)已經(jīng)回復(fù)你了。你看到了嗎?
2019-04-24 16:43:43
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-04-12 17:39:44
1月份作廢的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)數(shù)額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」
2019-04-14 23:29:01
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