APP下載
童
于2018-12-26 16:16 發(fā)布 ??577次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-12-26 16:19
您好!按當(dāng)月總的收入金額。
童 追問
2018-12-26 16:37
那請問有本地項目要交殘保,和工會經(jīng)費(fèi)嗎
宋生老師 解答
2018-12-26 16:39
你好!這個按工資總額來就可以了。
2018-12-26 17:38
哦,那我還想問下。就是我們外地項目印花稅都是有預(yù)繳的。那我報稅時還按銷售總收入交印花稅,不就是出現(xiàn)重都征稅了?
2018-12-27 11:33
您好!是的。你交過就不用再交了。不用再申報了
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我司為建筑公司,本月不用交增值稅,但是有一個本地項目,交印花稅時是按當(dāng)月總的銷售收入,還是按這個本地項目的銷售收入來交?
答: 您好!按當(dāng)月總的收入金額。
異地項目,去預(yù)繳稅款時,建筑安裝合同印花稅是按銷售額交還是按合同交
答: 你好,是按合同繳交印花稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
項目在外地,項目那邊預(yù)交的印花稅包不包含在我司交的印花稅這邊?還有是印花稅按開票不含稅收入交嗎?
答: 印花稅只繳納一次,那邊交了,你就不用交了。印花稅是按不含稅價格交納
立備查簿(項目、可售建筑面積、土地出讓金、按規(guī)定支付的土地價款、可抵減銷項稅額)? 產(chǎn)權(quán)移交確認(rèn)銷售收入的同時,當(dāng)期房產(chǎn)銷售相關(guān)的土地價款可抵減銷項稅額沖減營業(yè)成本Dr。 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) [按規(guī)定計算出的可轉(zhuǎn)入本期抵減金額]主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 就是這個我不知道怎么做
討論
贈送客戶視同銷售不超過2萬,本月收入0又是小規(guī)模,所以不用交增稅,但是地稅有個印花稅是購銷合同的,這個要交稅嗎
因為單位有進(jìn)項稅額留抵,每個月不交銷項稅,每個月按不含稅銷售收入交的印花稅,采購貨物沒有交印花稅,這種是錯誤的嗎?
公司去注銷地稅,,然后地稅要補(bǔ)交注冊資本的印花稅,但是公司都沒有業(yè)務(wù)往來,而且也從來沒有交過稅實(shí)收資本也沒有注冊資本是300萬,那這個印花稅是按實(shí)收資本來交還是注冊資本來交呢
老師,我公司這個月產(chǎn)生了一筆收入80000.00元,本月沒有進(jìn)項那么銷項稅是6605.5元,我們是異地項目部已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了增值稅,那么月末我還應(yīng)該叫多少稅金?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 292152 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
童 追問
2018-12-26 16:37
宋生老師 解答
2018-12-26 16:39
童 追問
2018-12-26 17:38
宋生老師 解答
2018-12-27 11:33