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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-27 12:54

生產(chǎn)工人,你借方應該是生產(chǎn)成本, 工資表入賬,正常申報勞務發(fā)票個人所得稅

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 12:55

謝謝

文老師 解答

2018-12-27 12:59

不客氣,這是我們的職責所在

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:10

老師我還想問下,我們單位有個食堂,員工中午早上在那里吃飯,那食堂沒有獨立營業(yè)執(zhí)照。然后我們公司把飯錢了我的那個管食堂的單位。那個食堂不能開發(fā)票,因為沒有營業(yè)執(zhí)照,我只能做到工資里

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:10

可是付款是單獨付的,沒和工資一起付

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:10

我只做一個憑證對吧?分錄是什么吖

文老師 解答

2018-12-27 13:12

你食堂有自己獨立核算對賬簿然后給你公司開個收據(jù)入賬

文老師 解答

2018-12-27 13:13

這個是需要記入支付福利費的,借管理費用等--福利費貸應付職工薪酬--福利費 
借應付職工薪酬--福利費貸銀行存款或庫存現(xiàn)金

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:14

是先要計提福利費吧?

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:15

食堂不獨立核算是另外一個集團公司核算

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:15

我們給那集團公司付餐費

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:16

她們無法給我開餐費票,只能掛帳嗎?先計提吧?

甜甜的笑笑 追問

2018-12-27 13:16

怎么做到工資里要做吧這餐費?

文老師 解答

2018-12-27 13:18

那就需要把餐費記入表 ,然后發(fā)工資的時候扣下來,掛其他應付款,給那個公司的時候沖其他應付款

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生產(chǎn)工人,你借方應該是生產(chǎn)成本, 工資表入賬,正常申報勞務發(fā)票個人所得稅
2018-12-27 12:54:41
你好,一般是 借;勞務成本等科目 貸;應付職工薪酬 支付 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-08-08 17:25:21
是的 ,也是通過應付職工薪酬核算
2018-09-27 14:21:14
你好,同學是什么原因需要沖減成本?
2021-04-11 07:53:47
對的啊
2017-11-13 12:25:48
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