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林
于2018-12-28 09:40 發(fā)布 ??3196次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-12-28 09:41
實際發(fā)生60%,不超過銷售收入千分之五
林 追問
2018-12-28 09:43
利潤表上本年營業(yè)收入如果是40萬,那只能扣除2000元啊
2018-12-28 09:44
如果超出如何?交呢
2018-12-28 09:45
如果發(fā)生2萬業(yè)務招待費,扣除2000元后,18000元如何補交
莊老師 解答
你好,所得稅匯調(diào)增
2018-12-28 09:53
就是要補18000元稅了?
2018-12-28 09:56
是的,所得稅匯算要調(diào)增18000
2018-12-28 10:48
老師,我還是不大明白,那所得稅?繳18000元,還是18000??0.25
2018-12-28 10:50
老師,那入了差旅費,車輛使用費,培訓費,這些要調(diào)增嗎
2018-12-28 11:10
不是要補18000元稅的,按照增加18000*所得稅率
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小規(guī)模納稅人一年的業(yè)務招待費超過多少,所得稅匯算清繳時要補繳
答: 實際發(fā)生60%,不超過銷售收入千分之五
小規(guī)模納稅人,業(yè)務招待費超出部分,所的稅匯算清繳時要補繳,入了車費,宣傳費,辦公費,培訓費這些科目,有限額嗎
答: 業(yè)務宣傳費,培訓費是有限額的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)匯算清繳時,年收入超過多少需補繳企業(yè)所得稅。
答: 你好 年應納稅所得額超過100萬 就需要補繳企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費允許稅前扣除的比例是多少?也就是說超過多少要納稅調(diào)整?
討論
老師,小規(guī)模納稅人匯算清繳時,業(yè)務招待費的比例是?
公司2016年收入400萬,招待費13萬,所得稅匯算清繳的時候要補繳多少所得稅呢?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度繳納企業(yè)所得稅。那企業(yè)年所得稅是什么時候繳納?是在做匯算清繳的時候繳納嗎?此時再做彌補前年虧損,調(diào)增業(yè)務招待費等多余的支出后在計算企業(yè)年所得稅嗎?
小規(guī)模核名納稅人,在企業(yè)所得稅匯算清繳時的資產(chǎn)總額不能超過多少是1%增收的
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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林 追問
2018-12-28 09:43
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2018-12-28 09:44
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莊老師 解答
2018-12-28 09:45
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莊老師 解答
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2018-12-28 10:48
林 追問
2018-12-28 10:50
莊老師 解答
2018-12-28 11:10