
公司賬從外賬公司拿回來,發(fā)現(xiàn)好幾個科目都有余額,應付福利,應付工資,職工教育經(jīng)費在貸方,應交稅金,社會保險費,應交住房公積金,教育費附加在借方,這樣可以怎么平賬呢?
答: 貸方說明應付未付或者計提未付,借方說明多繳或者待抵、待退。您應根據(jù)實際情況決定下一步處理。
現(xiàn)實做賬到底是做:借:管理費用—工資 —社會保險費(單位) —住房公積金(單位)貸:應付職工薪酬—工資 —社會保險費(單位) —住房公積金(單位)借:應付職工薪酬—工資貸:應交稅費—應交個人所得稅 其他應付款—社會保險費(個人) —住房公積金(個人)借:應付職工薪酬—社會保險費(單位) —住房公積金(單位) 應交稅費—應交個人所得稅 其他應付款—社會保險費(個人) —住房公積金(個人)貸:銀行存款借:應付職工薪酬—工資貸:銀行存款還是:
答: 你好 你上面的分錄就可以這樣來做的 。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)實做賬到底是做:借:管理費用—工資 —社會保險費(單位) —住房公積金(單位)貸:應付職工薪酬—工資 —社會保險費(單位) —住房公積金(單位)借:應付職工薪酬—工資貸:應交稅費—應交個人所得稅 其他應付款—社會保險費(個人) —住房公積金(個人)借:應付職工薪酬—社會保險費(單位) —住房公積金(單位) 應交稅費—應交個人所得稅 其他應付款—社會保險費(個人) —住房公積金(個人)貸:銀行存款借:應付職工薪酬—工資貸:銀行存款還是:(圖片里面的公司賬上的)現(xiàn)實到底如何做才對?
答: 你好,是上面的分錄對的,要這樣計提的,


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2018-12-28 10:45
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2018-12-28 10:46
岳老師 解答
2018-12-28 17:18
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2018-12-28 21:17