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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-13 09:23

你好,是上面的分錄對的,要這樣計提的,

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-13 09:24

我公司的帳之前一直是下面那樣子做,是全部要改回來嗎?

莊老師 解答

2020-07-13 09:40

你好,是的,要先計提,然后發(fā)放,

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-13 09:43

全部改回來,賬本要重新訂,是作紅沖處理去改,還是直接修改之后,打印新憑證重新訂?

莊老師 解答

2020-07-13 09:46

你好,之前的成本都全部進入,只差應(yīng)付職工薪酬--工資,社保沒計提,補計提,借應(yīng)付職工薪酬--工資,社保,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,社保

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-13 09:57

不是不是,之前我們是把個人部分的社保公積金在繳納時直接計入其他應(yīng)收款,后面發(fā)放員工工資時,再做處理減少應(yīng)付職工薪酬
而且我們賬上沒通過應(yīng)付職工薪酬處理,直接是應(yīng)付工資。

計提工資:
借:管理費用—工資
貸:應(yīng)付工資

代繳社保公積金:
借:管理費用—社保
                    —公積金
       其他應(yīng)收款—代扣社保
                        —代扣公積金
貸:銀行存款

發(fā)放工資:
借:應(yīng)發(fā)工資
貸:現(xiàn)金
     其他應(yīng)收款—代扣社保
                      —代扣公積金

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-13 09:58

我廣州這邊手上幾個公司,帳都這樣做了,最近考初級看書回來發(fā)現(xiàn)做的不一樣,全錯了嗎?全要改?

莊老師 解答

2020-07-13 10:03

你好,改本年的,合計數(shù)作一個分錄就可以了,補計提,借應(yīng)付職工薪酬--工資,社保,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,社保。
這個不論計入其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款,沒關(guān)系,
只是在發(fā)工資時代扣,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款--個人社保,或者其他應(yīng)收款--個人社保,

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-13 10:16

就怕,帳做錯了,以后如果有什么問題,要解鎖發(fā)票輔導(dǎo)之類,專管員那里會不會有問題?

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-13 10:22

之前問過別人,別人說實際跟考試不一樣,您知道廣州實際做,如何做好點?

莊老師 解答

2020-07-13 10:44

你好,全國賬務(wù)處理是財政部統(tǒng)一的,都一樣的,按照上面第一個分錄比較好,

現(xiàn)實做賬到底是做:
借:管理費用—工資
                    —社會保險費(單位)
                    —住房公積金(單位)
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
                           —社會保險費(單位)
                           —住房公積金(單位)

借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
       其他應(yīng)付款—社會保險費(個人)
                        —住房公積金(個人)

借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位)
                           —住房公積金(單位)
       應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
       其他應(yīng)付款—社會保險費(個人)
                        —住房公積金(個人)

貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:銀行存款


還是:(圖片里面的公司賬上的)
現(xiàn)實到底如何做才對?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

上傳圖片 ?
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結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項是怎樣做分錄,是1
2017-03-19 11:31:13
你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
你好 你上面的分錄就可以這樣來做的 。
2020-07-13 09:21:54
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
你好! 計提時: 借:管理費用/制造費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 銀行扣個稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 銀行扣社保 借:管理費用-社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款
2018-03-11 19:01:23
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