
請問老師,入庫出庫沒有發(fā)票,我做了暫估入庫,和暫估出庫。1.請老師看一下對不對 2.拿到發(fā)票,應該怎么沖
答: 你這樣是對的 但是你咋掛賬的時候貸應付賬款--暫估 --某供應商 這樣就可以明確區(qū)分了暫估的。 到了票后 先同樣分錄 負數(shù)金額沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票再做正確的分錄 分錄和你這個是一樣的 只是應付賬款在不用暫估
老師,我司購買鋼板,9月份暫估2噸入庫,出庫2噸,10月份暫估1噸入庫,出庫1噸,11月份收到發(fā)票3噸,那么收到發(fā)票是先沖暫估3噸,再做實際入庫3噸對嗎?
答: 你好,對的,是怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年末暫估入庫,暫估出庫,20年發(fā)票已回,我應該沖回暫估入庫,用重新出庫嘛
答: 您好,暫估入庫是怎么做賬的?


李青青 追問
2018-12-28 17:42
馬老師 解答
2018-12-28 17:43