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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-29 15:17

借:管理費用-職工福利    
進項稅額 
 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
 
    借:應(yīng)付職工薪酬-福利費          
 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款   
進項轉(zhuǎn)出:借:  管理費用-職工福利    
貸:進項稅額轉(zhuǎn)出

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:18

老師要做三個會計分錄么?那附件分別是什么

佟老師 解答

2018-12-29 15:19

你的發(fā)票就可以了還有支付憑證

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:21

我們是開辦期間,不用記入開辦費了?直接記入職工福利?

佟老師 解答

2018-12-29 15:22

開辦期間啊,那就不用這樣了,就管理費用-辦公費就行了

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:23

啊?那進項稅額還要不要轉(zhuǎn)出啊

佟老師 解答

2018-12-29 15:24

那進項就別轉(zhuǎn)出了。金額也不大吧

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:27

119,老師那能給充新寫個分錄么?不轉(zhuǎn)出確定審計沒問題吧?

佟老師 解答

2018-12-29 15:29

你們是一般人吧,我看你具體票我覺還是別抵扣了

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:30

我們是一般納稅人,這個要怎么做賬呢?

佟老師 解答

2018-12-29 15:35

借管理費用-辦公費 
進項稅額 
貸:銀行 
借管理費用-辦公費 
 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:36

不計入管理費用開辦費了么?

佟老師 解答

2018-12-29 15:39

就是計入的管理費用開辦費

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:47

進項稅額轉(zhuǎn)出這不是沒有附件了?

佟老師 解答

2018-12-29 15:49

你可以復(fù)印一下發(fā)票,或者把這兩筆做在一張上就可以了

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借:管理費用-職工福利 進項稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款 進項轉(zhuǎn)出:借: 管理費用-職工福利 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-29 15:17:20
辦公用品計入管理費用,辦公費員工的床計入管理費用等福利費。
2023-05-06 15:55:55
你好同學(xué),借:庫存商品(原材料)(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(銀行存款/庫存現(xiàn)金)(紅字)
2024-01-03 19:23:15
你好 借管理費用-辦公費 進項稅貸銀行存款
2020-06-11 10:34:55
你好!如果給員工用的,可以計入到福利費
2017-09-26 17:06:01
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