
公司是以驗收項目來確認收入,確認收入時,分錄怎么做?之后把票開了,然后怎么做分錄?因為是調整之前的賬務,所以分錄應該怎么寫啊
答: 之前是無票收入是吧,借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 開了發(fā)票借銀存負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數,做發(fā)票的借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
老師我想問你下調整2018年度未確認收入,怎么做分錄,還有滯納金
答: 均通過以前年度損益調整,收入記貸方,滯納金記借方
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調整去年的主營業(yè)務收入科目怎么做分錄?比如去年“主營業(yè)務收入-出口”科目多確認了內銷的5萬,“主營業(yè)務收入-內銷”少確認5萬,請問調賬分錄怎么做?本月因為調整這個收入還產生了增值稅500。
答: 你好,那你的增值稅是在哪一個月申報的?是去年嗎?


風吹過來 追問
2018-12-29 16:46
郭老師 解答
2018-12-29 16:46