
去年公司收到一筆5千交專門的錢,結(jié)果交專門的錢需要對公,我們公司就付了,現(xiàn)在問題是,我們的兩筆憑證是 借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款 另外一張是借 費用 貸 銀行。那其他應(yīng)付款用什么科目沖,
答: 需要調(diào)賬了,收款時需要記入營業(yè)外收入的
我們公司之前問老板借了錢付的房租押金,做了兩筆,一筆是借方:銀行存款,貸方:其他應(yīng)付款另外一筆是借方:其他應(yīng)收款,貸方:銀行存款但是,現(xiàn)在這個錢收不回來了,怎么做分錄啊
答: 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;其他應(yīng)收款 你好,收不回來就做壞賬處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到一筆錢我用借銀行存款,貸其他應(yīng)付款表示但是現(xiàn)在這筆錢要買固定資產(chǎn)的話借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么我的其他應(yīng)付款怎么沖掉?
答: 等公司有款項了,歸還借款后,要沖減其他應(yīng)付款科目余額。


蔣飛老師 解答
2018-12-30 02:05
蔣飛老師 解答
2018-12-30 02:05