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送心意

青椒老師

職稱注冊會計師

2019-12-16 15:34

可以這個做賬,但是你需要有你們三家公司對這個事項的確認

蘭蘭 追問

2019-12-16 15:35

哦,好的。需要三方提供什么嗎?簽三方轉賬協(xié)議嗎?

蘭蘭 追問

2019-12-16 15:38

老師,我們房租發(fā)票收到,做的分錄借待攤費用-房租,貸現(xiàn)金。是不是還要結轉一筆分錄,借醫(yī)療支出-租賃費,貸待攤費用???后面這筆結轉是需要我自己手動填寫,還是月末結轉損益時會自動結轉?

青椒老師 解答

2019-12-16 15:38

這個也是可以的,只要能證明三方知曉這個事情并且同意 就可以了

蘭蘭 追問

2019-12-16 15:48

老師,我們房租發(fā)票收到,做的分錄借待攤費用-房租,貸現(xiàn)金。是不是還要結轉一筆分錄,借醫(yī)療支出-租賃費,貸待攤費用???后面這筆結轉是需要我自己手動填寫,還是月末結轉損益時會自動結轉?2019-12-16 15:38

青椒老師 解答

2019-12-16 16:02

借管理費用-租賃費,貸待攤費用
這個是你要自己做的

蘭蘭 追問

2019-12-16 16:32

借醫(yī)療支出,貸待攤費用這個分錄呢?是月底軟件自動結轉還是我要做?

青椒老師 解答

2019-12-16 16:38

你好,要你自己去做的

蘭蘭 追問

2019-12-16 17:43

好的 謝謝

青椒老師 解答

2019-12-16 18:40

好的,不客氣,如果對回答滿意,請給個五星好評謝謝

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相關問題討論
可以這個做賬,但是你需要有你們三家公司對這個事項的確認
2019-12-16 15:34:06
你好,你上面的理解是對的
2015-04-08 15:40:06
你這收入是什么收入,確認收入要有一定得依據(jù) 如果要開票,就要掛應收、應付賬款,不開票就掛其他應付款
2014-09-15 20:33:12
已經把款項還給您公司了,是沒有問題的。
2018-08-17 16:25:06
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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