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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-30 09:30

是的,分錄,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

*燕* 追問

2018-12-30 09:59

您好老師,聽課的時候老師說實行企業(yè)會計準(zhǔn)則的年底了要把所有稅金都要進(jìn)行賬務(wù)處理,那具體該怎么沖呢?

王雁鳴老師 解答

2018-12-30 10:03

您好,具體上,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)該是把明細(xì)科目有余額的,都結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-軒出未交增值稅明細(xì)科目,如果進(jìn)項小于銷項的,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,否則,就不結(jié)轉(zhuǎn)了。其他稅費根據(jù)情況計提出來就行了,比如根據(jù)利潤諸所得稅,借;所得稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅等。

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是的,分錄,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2018-12-30 09:30:38
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-12-28 16:41:40
那年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-12-02 11:48:08
你好? 進(jìn)項大于銷項的不需要做會計處理?
2021-07-05 14:29:04
老師,如果銷項稅額>進(jìn)項稅額,需要進(jìn)行怎樣的賬務(wù)處理呢?主要是轉(zhuǎn)出未交增值稅/增值稅(減免)都有借方金額,分別為27359.79元820元,需要處理不?
2016-09-20 10:30:42
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