
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是每個月月末要進(jìn)行賬務(wù)處理?該如何做?
答: 是的,分錄,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額有余額,月末(年末)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末,增值稅銷項大于進(jìn)項,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”;那如果進(jìn)項大天銷項,該如何處理呢?
答: 你好? 進(jìn)項大于銷項的不需要做會計處理?


*燕* 追問
2018-12-30 09:59
王雁鳴老師 解答
2018-12-30 10:03