
您好老師,當月進項稅額轉出,月末該該如何賬務處理,是要轉入未交增值稅嗎?分錄該怎么做
答: 月末進項稅轉出,需要轉入未交增值稅的,借:應交稅費-增值稅-進項稅轉出,貸:應交稅費-未交增值稅
老師,月末是結轉當月 進項稅額 轉入 應交增值稅-轉出未交增值稅 ?還是應該將當月 (進項稅額-進項轉出)的 差額 轉到 應交增值稅-轉出未交增值稅
答: 你好!沒有規(guī)定要結轉進項稅 只要轉差額就好了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師!應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅年末出現借方余額,該如何做賬務處理?
答: 首先,你需要在同一賬簿上開設兩個增值稅期間賬戶:一個是應交增值稅,另一個是轉出未交增值稅。接下來,你可以將轉出未交增值稅的借方余額轉入應交增值稅的貸方,從而完成賬務處理。

