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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-02 11:10

發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款   
抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費用—辦公費

伊璐 追問

2019-01-02 11:12

老師,銀行存款年末結(jié)余需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

辜老師 解答

2019-01-02 11:14

銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2019-01-02 11:10:55
繳納時: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金OR銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:營業(yè)外收入(也有沖減管理費用的)
2016-04-20 10:57:33
同學(xué)您好 按實際支付或應(yīng)付的金額 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 同時做 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用 祝您工作順利
2019-01-06 18:03:44
你好,直接進(jìn)入管理費用的。
2020-05-16 16:48:19
支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-07-01 09:02:31
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