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阿方
于2019-01-02 12:03 發(fā)布 ??968次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-01-02 12:03
是的 紅沖多計提 的
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之前計提的附加稅多計提了,就是年底貸方有余額(即之前多計提,繳納后的尾差),是否在貸方直接用紅字沖銷呢
答: 是的 紅沖多計提 的
代開發(fā)票紅字,稅額不退回,附加稅要怎么計提?扣不扣紅字部分計提
答: 附加稅就不用沖減的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅是本月計提,下月繳納,那就是應交稅費附加稅中會有余額吧。每個月繳納的會是不一樣的,是嗎。比如1月份,計提的是1月份的附加稅,但是銀行繳款單附加稅繳納的是12月份的,所以只要金額不對等,應該是有余 額吧
答: 您好,是的,有余額的。是的,每月繳納的是不一樣的。
請問老師!稅金及附加出現(xiàn)借方負數(shù)余額,什么意思?我紅沖上年度多計提的稅金及附加的分錄為,借:稅金及附加紅字,貸:應交稅費一應交城建稅,教育附加,地方附加。對嗎
討論
紅沖的金額是計提的附加稅金額減去繳納的金額,余額進行紅沖,可是我不知道余額怎么算出來城建、教育、地方他們的分別金額怎么算
計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-附加稅 繳納附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 那就是稅金及附加有余額了對嗎?
9月開的專票,賬和稅都交了,11月開了紅字發(fā)票,請問賬怎么做?需要計提附加稅嗎?
老師,上個月做憑證時把已繳納的附加稅都計提了,這個月做分錄是紅字沖回嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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