
10月份計提工資3000元,11月份向老板借現(xiàn)金付員工10月份工資了,借款:庫存現(xiàn)金3000貨:其他應付款3000,11月份又做了計提,12月份老存現(xiàn)從銀行發(fā)放6000元工資給員工,12月份還用做計提嗎?
答: 12月份的需要計提,工資當月計提
員工9月分找老板私人借了3000元,老板10月份把員工借款3000元轉給了公司,公司10月份發(fā)工資時會計分錄是不是應該這樣:借:其他應收款3000元,貸:庫存現(xiàn)金3000元,借:應付職工薪酬52000元,貸:其他應收款3000元,銀行存款49000元。對不?
答: 是的,是對的,就是這樣做,但是借錢的分錄是9月份做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月份工資沒有計提,12月份直接做的分錄,發(fā)放11月份工資 借 管理費用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒有計提工資,直接在12月份做的發(fā)放11月份工資 借 管理費用 貸 銀行存款。從來沒有計提過工資,在下月直接做的上月工資用費用發(fā)出去了,老師,現(xiàn)在應該怎么調賬。
答: 2020年用以前年度損益 把該計提的部分計提上 借:以前年度損益調整 貸;應付工資


綠草 追問
2019-01-02 14:39
綠草 追問
2019-01-02 14:41
郭老師 解答
2019-01-02 14:41
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2019-01-02 14:51
郭老師 解答
2019-01-02 14:52
綠草 追問
2019-01-02 14:52
郭老師 解答
2019-01-02 15:01
綠草 追問
2019-01-02 15:35
郭老師 解答
2019-01-02 15:39