
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
以前年度少計提的增值稅,怎么做分錄,比如留底稅額因為30萬,但是少計提10萬,所以應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目借方科目就少了10萬,跟報表對不上
答: 請在官網(wǎng)實務(wù)板塊提問
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費/未交增值稅這是上_年的,進項稅額已經(jīng)交過,錢了,這個科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯了,正確的是以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 是的,是你后者的分錄。


阿方 追問
2019-01-03 00:31
楊穎老師 解答
2019-01-03 09:12