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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2019-01-03 09:28

發(fā)票還沒有拿到手就先掛往來,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金

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發(fā)票還沒有拿到手就先掛往來,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金
2019-01-03 09:28:27
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目
2019-07-02 20:15:37
您好,可以抵稅。借:管理費用-辦公 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2019-02-28 15:39:13
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費等,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費等,負數(shù)。
2018-03-11 15:22:25
同學 您好 等發(fā)票到了再報稅抵扣
2019-01-11 11:21:17
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