
本期申報表沒有提取到對應申報數(shù)據(jù),請檢查稅種認定或本期申報表是否已申報過
答: 提示的意思是本期不是報稅期或者已經(jīng)報稅完成
本期申報表沒有提取到對應申報數(shù)據(jù),請檢查稅種認定或本期申報表是否已申報過,如有疑問請聯(lián)系稅管員!
答: 您好!你是沒有收入要0申報嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 ,附加稅申報時顯示1010130006000010:未查詢到對應的稅費種認定信息或者本期已全部申報.這是怎么回事呀
答: 你好 先查詢下是不是已經(jīng)全部申報了
老師,我現(xiàn)在申報個體戶經(jīng)營所得,稅種認定是按月,但是申報表的日期是1到5月,我是填本年的數(shù)據(jù)還是填本月的數(shù)據(jù)申報
增值稅申報填表時并沒有發(fā)現(xiàn)填錯就申報并繳稅,金稅三期會根據(jù)金稅盤上報數(shù)據(jù)自動檢測出申報表的錯誤并補充申報或更正申報嗎?
退稅申報數(shù)據(jù)自檢時提示:申報的美元離岸價(42727.32)超過報關單電子數(shù)據(jù)中的(1412.84),請確認企業(yè)申報數(shù)據(jù)是否有誤
進項已認證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?

