老師 我進項稅抵扣超了55塊多錢 可以不? 其他的 問
可以的,這是完全可以的 答
我們公司租賃的鋼板,對方給我們開經營租賃*機械費 問
鋼板可以這樣開是嗎?就不像機械費用要分干租和濕租是嗎,機械費的話開這個不是不行嗎 答
給母公司開票50萬 相應的單據(jù)都有 然后下個月的 問
就是母子公司之間的 也是可以有合同的 答
借入一筆長期借款,先還了本金和利息,后面才到了利 問
可以列一下具體分錄嗎 答
我方收的保證金,對方違約保證金不退,需要給對方開 問
之前我們一個供應商,我們違約對方保證金不退,說是違約金不開發(fā)票的 答

怎么越報越暈了,小微企業(yè)減免所得稅,本年累計金額,是填一年所交的所得稅累計金額還是利潤總額?。?/p>
答: 你好,小微企業(yè)減免所得稅按利潤總額*15%填寫減免
老師,企業(yè)利潤總額是13909.44元,所得費申報表減免所得稅額明細表第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅本年累計金額填多少
答: 您好 企業(yè)利潤總額是13909.44元 符合小微企業(yè)標準的話 減免企業(yè)所得稅本年累計金額填13909.44*(0.25-0.25*0.2)=2781.89
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
國稅申報表中的‘減免所得稅優(yōu)惠明細表’中的“小微企業(yè)實際利潤額累計金額”欄是填寫本年累計金額,還是填寫彌補虧損后的總累計金額,還是填0。情況是:本年到2季度累計盈利了,但以前年度是虧損,如果這里填了正數(shù),就有了減免稅額,但主表哪里沒有應納稅所得額。
答: 你好,你季度預交申報有彌補以前年度虧損?


森森 追問
2019-01-03 12:53
鄒老師 解答
2019-01-03 12:57
森森 追問
2019-01-03 13:04
鄒老師 解答
2019-01-03 13:05