建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問(wèn)
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒(méi)有資本化利息。20 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢(xún)一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問(wèn)
是收到錢(qián)直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答

公司一般納稅人,有些項(xiàng)目備案簡(jiǎn)易征收,6月份收到了一張屬于簡(jiǎn)易征收范圍的專(zhuān)票,現(xiàn)這個(gè)票不能認(rèn)證抵扣,需要怎么處理呢。
答: 直接按照前面全部金額入費(fèi)用或成本。
我公司是一般納稅人。有個(gè)項(xiàng)目是做簡(jiǎn)易征收的。聽(tīng)說(shuō)簡(jiǎn)易征收不允許專(zhuān)票抵扣。要分開(kāi)核算。這個(gè)月開(kāi)票只有簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目3%。還有幾百元的抵扣稅票已經(jīng)認(rèn)證。這個(gè)該怎么辦呢?
答: 已經(jīng)認(rèn)證的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們公司是簡(jiǎn)易征收一般納稅人,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但這個(gè)月收到兩張專(zhuān)票,這個(gè)要怎么處理呢?
答: 你好 在勾選平臺(tái)上先勾選主認(rèn)證 在填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


藍(lán)禮 追問(wèn)
2019-01-03 15:54
徐璐老師 解答
2019-01-04 13:37