
商貿(mào)企業(yè),一買一賣,業(yè)務(wù)也是比較簡單,月末收入匹配成本怎么做賬?我以前負(fù)責(zé)應(yīng)收,但沒做過應(yīng)付,所以,我不知道成本怎么匹配我的收入,以前我做應(yīng)收是按月暫估收入的,借:應(yīng)收賬款暫估 按月貸:主營業(yè)務(wù)收入暫估按月,和客戶對帳開票后做借:應(yīng)收賬款暫估按月紅字 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入暫估按月紅字 主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額,但是采購該怎么匹配收入做賬呢?
答: 沒有老師回答嗎<br><br>
老師請教一下,2023年12月暫估收入,分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估,現(xiàn)在2024年12月開票,入賬,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好,你這個(gè)在二三年匯算清繳的時(shí)候有沒有調(diào)整的?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,當(dāng)月的業(yè)務(wù)收入,要次月或后期某月才開票,公司要求按業(yè)務(wù)收入來入賬,這樣子做對不對,當(dāng)月:借:應(yīng)收賬款——暫估 A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 A 次月開票:借:應(yīng)收賬款——暫估 -A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -A 借:應(yīng)收賬款——某單位 A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 A-B 應(yīng)交稅金——增值稅(銷項(xiàng))B
答: 你好!按稅務(wù)局規(guī)定只要滿足銷售確認(rèn)要求就要計(jì)算收入,借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))不是暫估。


彭老師 解答
2019-01-03 22:20
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