您好!公司是一般納稅人,公司注銷有一些需要變賣的 問
直接開變賣的貨物名稱和對應的稅目就行 答
老師,有些經(jīng)銷商開的發(fā)票明細和貨不一樣 問
同學,你好 那不行的 答
學習審計師課程了解一下 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
這里的收入為什么不扣除增值稅,按扣除增值稅后的 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
養(yǎng)殖公司平整場地計入了管理費用合不合適? 問
您好,這個可以直接入成本里面 答

年底了如何接轉增值稅。本月銷項>進項稅額但是上月有余額進項稅額。 實際情況是銷項稅額<(進項稅額十上月余額稅額)如何接平增值稅?
答: 您好!這個不用單獨做分錄。
12月的進項沒有勾選,沒有認證,12月做憑證<br>借:銷售費用<br>貸:庫存現(xiàn)金<br>1月作抵扣進項,1月做憑證<br>借:銷售費用(紅字)<br>借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額<br>這樣可以嗎,
答: 你好,因為是跨年度的,1月份應該是借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每月月末,需要先把“銷項稅額”和“進項稅額”結轉到“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目嗎,然后再結轉增值稅,做會計分錄:<br>借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)<br>貸:應交稅費—未交增值稅 嗎20
答: 是的。同學。這是屬于月末結轉增值稅的分錄。

