老師,我們公司辦了對公二維碼收款,這個業(yè)務(wù)是不是 問
您好,這個如果對方需要發(fā)票就開票,不需要發(fā)票就做無票收入,只要確認收入就可以,不需要單獨做賬,可以做一起 答
請問老板女兒的英文培訓(xùn)費是否可以由公司支付給 問
可以由公司支付給培訓(xùn)機構(gòu),作為員工福利入賬 答
老師,如果購進原材料A100噸,B材料200噸,C材料300噸, 問
同學(xué),你好 沒有任何損耗,那重量不會變。 100%2B200%2B300=600 答
老師,有個問題請教。工商年檢或殘保金等工資總額 問
需要加上工資,按計提的工資填報 答
老師好!想咨詢老師一下,現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率1 問
同學(xué),你好 沒有,這個是稅務(wù)局核定的 答

每月月末,需要先把“銷項稅額”和“進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎,然后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做會計分錄:<br>借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)<br>貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 嗎20
答: 是的。同學(xué)。這是屬于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:<br>借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)<br>貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅<br>這個分錄對嗎
答: 你好,是的,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅沒錯
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到此款分錄是不是可以這樣做<br>借:銀行存款380000<br> 貸:應(yīng)收賬款38000<br>或者<br>借:銀行存款380000<br> 貸:主營業(yè)務(wù)收入361904.76<br> 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅18095.24<br>月底繳納本月增值稅稅款18095.24元時<br> 借:營業(yè)稅金及附加18095.24<br> 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br>借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br> 貸:銀行存款18095.24<br>想問一下收到款時的兩筆分錄哪個正確?<br>月底繳納增值稅時的分錄正確嗎?
答: 增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款


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2019-03-10 13:38
陳詩晗老師 解答
2019-03-10 13:39
豆豆 追問
2019-03-10 13:42
陳詩晗老師 解答
2019-03-10 14:02