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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-06 20:42

你好,是的,借:應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅)  貸:應交稅費—未交增值稅沒錯

豆豆 追問

2019-03-06 20:45

謝謝老師辛苦了

豆豆 追問

2019-03-06 20:45

老師,那月末的時候,我還需要單獨做會計分錄,把進項稅額和銷項稅額兩個科目先單獨轉入應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-06 20:49

你好,月末把應交增值稅下的所有子目都用一份憑證轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目

豆豆 追問

2019-03-06 20:50

老師我去年的都沒結轉怎么辦呀

徐阿富老師 解答

2019-03-06 20:50

沒關系的,年底數(shù)據(jù)現(xiàn)在補做下也可以的

豆豆 追問

2019-03-06 20:51

我就每個月月末直接做的會計分錄 
借:應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅沒錯

豆豆 追問

2019-03-06 20:52

好的知道了老師辛苦了

徐阿富老師 解答

2019-03-06 20:53

你好,那不對的,要先把子目轉到應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅

豆豆 追問

2019-03-06 20:56

老師那我今年把去年的補做一下可以嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-06 21:35

你好,可以的,補做一筆就好

豆豆 追問

2019-03-06 21:37

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-06 21:38

不客氣,祝你工作順利,歡迎以后有問題還找我提問,請為我五星評價,謝謝

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