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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-04 10:08

你好,這個(gè)是需要按月結(jié)轉(zhuǎn)的

木木 追問

2019-01-04 10:18

也就是說不管是需不需要繳稅,增值稅都要按月結(jié)轉(zhuǎn)?把進(jìn)銷項(xiàng)稅余額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅當(dāng)中,如果余額在貸方,需要再進(jìn)一步結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果余額在借方,表示留抵,就不用從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了?

鄒老師 解答

2019-01-04 10:42

你好,是的 ,都需要按月結(jié)轉(zhuǎn) 
是的

木木 追問

2019-01-04 10:46

老師,再請問一下,因?yàn)楣竟綉糁g頻繁的大額資金往來,導(dǎo)致年末公戶對私戶的欠款,也就是其他應(yīng)付款掛賬金額很大,好幾百萬,一時(shí)也沖不掉,怎么處理才好呢?

鄒老師 解答

2019-01-04 12:57

你好,沖不掉就繼續(xù)掛賬就是了

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-04-04 11:01:33
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 期末可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-07-17 15:53:46
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)580 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)580 同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)580 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅580 最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方余額是380元,是需要交稅380元
2019-09-21 11:20:33
你好,這個(gè)是需要按月結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 10:08:27
您好!不需要。
2017-05-15 14:03:48
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