
材料11月份已經(jīng)入庫結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒拿到發(fā)票和付款,十一月份的時(shí)候借庫存材料,貸應(yīng)付賬款并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了,然后十二月份全額付款了,但是只收到部分的發(fā)票。12月的賬應(yīng)該怎么做?
答: 您好!你12月借應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師,我們4月份購買材料,含稅價(jià)是20000,已結(jié)付了全款,但是到現(xiàn)在5月份一直沒有收到發(fā)票,5月份已經(jīng)給客戶開了發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)收入,那這筆材料應(yīng)該怎么做賬呢?分錄怎么寫?我想結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,把這筆材料的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)了
答: 您好!暫估入賬。 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月份收到庫存商品,并且已經(jīng)使用,但是款未付,元月份才收到發(fā)票。12月能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?稅務(wù)上是否認(rèn)可這部分成本
答: 同學(xué) 您好 可以12月份收到庫存商品的時(shí)候暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算清繳前收到發(fā)票 稅務(wù)認(rèn)可的


興奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2019-01-05 17:11
宋生老師 解答
2019-01-05 17:29