
老師我的前任去年9月掛賬其他應(yīng)付款車配件,到10月付款時(shí)直接走制造費(fèi)用,現(xiàn)在怎么調(diào)整其他應(yīng)付款為0
答: 之前的分錄是怎么做的?
就是供水公司,本來是借其他應(yīng)付款。后來到期了,就是借管理制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,我搞不懂他的增減借貸方向
答: 您好 先付款的時(shí)候減少其他應(yīng)付款 后期收到發(fā)票 計(jì)入制造費(fèi)用 增加其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提租賃的設(shè)備款借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
答: 你好 超過一年的先記長期待攤費(fèi)用 再按受益部門攤銷 不足一年的記預(yù)付賬款 后面一樣攤銷


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2019-01-04 11:55
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